2017年度水务集团财务内审工作启动
5月17日,一年一度的水务集团财务内部审计工作正式拉开序幕。财务内部审计在财务工作及企业效益管理中享有至关重要的地位,是评价监督各项会计业务的有效途径。集团财务部吴丽琴部长组织集团相关财务人员将按照《会计法》规定和上级要求,分三小组重点审查我公司及各子公司2017年度预算执行、经营指标、税费清缴、“中央八项”及“三重一大”有关精神落实等情况。此外,财务部还将协同人事部审查薪酬管理情况。本次财务内审工作预计持续一周。审查过程中,工作人员认真翻阅会计凭证,详细记录发现的问题,细致严谨地做好审计工作的每一环节。为积极配合集团公司此闪内审工作,财务科全员发力,精心组织召开了动员大会,各岗位在做好手头工作的同时,提前整理复印好相关财务资料,分四小组有力应对,恰如其分地解释工作人员提出的有关问题,确保内审工作的真实高效,安全有序此次财务内审过程中发现了一些问题,财务科将按照《会计法》规定和集团财务部要求严格整改。对于财务人员来说,这次审查活动也是一次千载难逢的学习机会,为我们发现不足、总结经验、提升业务水平提供了良好的平台。(计划财务科:戴丽婷) 
时间:2018-05-29 14:37:23   来源:   点击次数:198
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